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310遂昌縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算
時間:2025-03-20 08:52:34 來源:遂昌
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目錄

一、部門概況

(一)主要職能

(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2025財(cái)政局部門預(yù)算安排情況說明

(一)關(guān)于財(cái)政2025收支預(yù)算情況的總體說明

(二)關(guān)于財(cái)政2025年收入預(yù)算情況說明

關(guān)于財(cái)政2025年支出預(yù)算情況說明
四)關(guān)于財(cái)政2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

(五)關(guān)于財(cái)政2025一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(六)關(guān)于財(cái)政2025一般公共預(yù)算基本支出情況說明

(七)關(guān)于財(cái)政2025政府性基金預(yù)算支出情況說明

(八)關(guān)于財(cái)政2025國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

(九)關(guān)于財(cái)政2025一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

)其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2025財(cái)政部門預(yù)算表

(一)2025年部門收支預(yù)算總表

(二)2025年部門收入預(yù)算總表

(三)2025年部門支出預(yù)算總表

(四)2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

(五)2025年部門一般公共預(yù)算支出表

(六)2025年部門一般公共預(yù)算基本支出表

(七)2025年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

(八)2025年部門政府性基金預(yù)算支出表

(九)2025年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

(十)2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

(十一)2025年部門項(xiàng)目支出績效表

 


一、部門概況

(一)主要職能

1.擬訂全縣財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定有關(guān)縣域經(jīng)濟(jì)政策,提出貫徹宏觀調(diào)控政策的建議。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)、會計(jì)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等法律、法規(guī)和方針、政策及其他有關(guān)政策;起草財(cái)政有關(guān)規(guī)范性文件;指導(dǎo)全縣組織實(shí)施上級主管部門和地方政府制定的各項(xiàng)具體財(cái)政政策。

3.負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政收支管理。編制全縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,審核批復(fù)部門單位的年度預(yù)決算。受縣政府委托,向縣人大報告全縣和縣級預(yù)算及執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告決算。負(fù)責(zé)政府投資基金財(cái)政出資的預(yù)算管理和國有資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)縣本級預(yù)決算公開。完善縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的轉(zhuǎn)移支付制度,指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作。

4.按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金收支等預(yù)決算管理。管理財(cái)政票據(jù)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一公共支付平臺建設(shè)和應(yīng)用推廣。

5.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理。組織制定財(cái)政專戶、預(yù)算單位賬戶及資金存放管理制度。負(fù)責(zé)縣級財(cái)政總預(yù)算會計(jì)核算與管理;負(fù)責(zé)編制全縣財(cái)政總決算、部門決算、權(quán)責(zé)發(fā)生制政府財(cái)務(wù)報告。

6.負(fù)責(zé)全縣政府采購監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)建設(shè)推廣全縣統(tǒng)一的電子化政府采購管理和交易平臺

7.負(fù)責(zé)管理政府內(nèi)外債。負(fù)責(zé)管理地方政府債務(wù),防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。負(fù)責(zé)地方政府債券發(fā)行、使用等相關(guān)工作。歸口管理國際金融組織和外國政府的貸業(yè)務(wù)。

8.牽頭編制國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)縣政府授權(quán),集中統(tǒng)一履行縣屬國有資本出資人職責(zé)。代表縣政府對相關(guān)企業(yè)履行出資人職責(zé)。擬定行政事業(yè)性資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)匯總和編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案。制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,收取縣本級企業(yè)國有資本收益。制定并組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度。制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、支出政策和管理制度。

10.按權(quán)限負(fù)責(zé)社會保險基金管理。負(fù)責(zé)匯總和編制全縣和縣本級社會保險基金預(yù)決算草案,制定社會保險基金財(cái)政補(bǔ)助政策和財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度,管理社保基金收支、投資運(yùn)營和保值增值工作,參與制定社會保險政策。

11.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣本級財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出。負(fù)責(zé)編制縣級政府性投資項(xiàng)目預(yù)決算。制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作。

12.負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)算績效管理。建立預(yù)算績效管理體系,組織實(shí)施事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控和績效評價工作。

13.管理全縣會計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計(jì)制度,指導(dǎo)和監(jiān)督管理會計(jì)師事務(wù)所、代理記賬行業(yè),負(fù)責(zé)組織全縣會計(jì)人員后續(xù)教育工作。

14.負(fù)責(zé)預(yù)算單位國庫集中支付相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。負(fù)責(zé)對預(yù)算單位國庫集中支付業(yè)務(wù)動態(tài)監(jiān)控的具體實(shí)施工作。負(fù)責(zé)縣級財(cái)政零余額賬戶管理和對預(yù)算單位零余額賬戶、其他資金賬戶的監(jiān)管。

15.負(fù)責(zé)全縣數(shù)字財(cái)政建設(shè)的規(guī)劃、實(shí)施等工作,承擔(dān)遂昌縣數(shù)字財(cái)政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)工作。承擔(dān)縣財(cái)政局內(nèi)部信息化建設(shè)管理維護(hù)工作。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作。負(fù)責(zé)相關(guān)部門的社會、經(jīng)濟(jì)以及財(cái)政、稅收等信息數(shù)據(jù)的采集、共享、分析、應(yīng)用。負(fù)責(zé)制定、修改、完善救助基金的各項(xiàng)政策措施,依法籌集、管理救助基金。

16.組織實(shí)施縣級政府投資項(xiàng)目預(yù)算審核工作,為政府投資項(xiàng)目資金安排提供依據(jù)。協(xié)助組織實(shí)施縣級政府投資項(xiàng)目價款結(jié)算監(jiān)督工作。協(xié)助縣級政府投資項(xiàng)目工程變更超預(yù)算審查工作,參與重大變更審查工作。

17.負(fù)責(zé)部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)性工作,管理部門預(yù)算基礎(chǔ)信息和數(shù)據(jù)庫。根據(jù)縣級財(cái)力情況提出人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)定員定額的調(diào)整建議。負(fù)責(zé)預(yù)算支出費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)體系和資產(chǎn)配置體系的基礎(chǔ)性工作,提出意見建議。負(fù)責(zé)建立縣級專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫,對部門單位的年度專項(xiàng)資金、追加的專項(xiàng)資金進(jìn)行初審。

18.組織實(shí)施預(yù)算績效管理工作,擬定預(yù)算績效管理政策、制度、辦法,建立全過程預(yù)算績效管理機(jī)制和評價體系。組織縣級部門預(yù)算績效目標(biāo)編審、績效運(yùn)行監(jiān)控和績效評價。建立績效評價結(jié)果應(yīng)用機(jī)制。負(fù)責(zé)對縣級預(yù)算部門財(cái)政管理實(shí)施的綜合績效評價。

19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,財(cái)政局部門預(yù)算包括:本級預(yù)算、財(cái)政國庫支付中心財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算審核中心、局國有資本管理中心、局道路交通事故社會救助基金管理中心、局數(shù)字財(cái)政管理中心和局預(yù)算編制中心

二、2025遂昌縣財(cái)政局部門預(yù)算安排情況說明

(一)關(guān)于遂昌縣財(cái)政2025收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,遂昌縣財(cái)政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂昌縣財(cái)政局2025年收支總預(yù)算3622.34萬元。

(二)關(guān)于遂昌縣財(cái)政2025年收入預(yù)算情況說明

遂昌縣財(cái)政局2025年收入預(yù)算3622.34萬元,比上年執(zhí)行數(shù)9.42萬元,下0.2%主要是項(xiàng)目支出的減少。

其中:一般公共預(yù)算撥款收入3612.87萬元,占99.7%;政府性基金收入9.46萬元,占0.3%

(三)關(guān)于遂昌縣財(cái)政2025年支出預(yù)算情況說明

遂昌縣財(cái)政局2025年支出預(yù)算3622.34萬元,比上年執(zhí)行數(shù)9.42萬元,下降0.2%主要是項(xiàng)目支出的減少。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出2550.61萬元、科學(xué)技術(shù)支出291萬元、社會保障和就業(yè)支出350.55萬元、衛(wèi)生健康支出219.49萬元、住房保障支出201.22萬元、其他支出9.46萬元

2.按支出用途分類,包括人員支出2163.01萬元,59.7%;日常公用支出397.86萬元,11.0%項(xiàng)目支出1061.46萬元,29.3%

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元

關(guān)于遂昌縣財(cái)政2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

遂昌縣財(cái)政局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3622.34萬元。收入包括:一般公共預(yù)算3612.87萬元、政府性基金9.46萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出2550.61萬元、科學(xué)技術(shù)支出291萬元、社會保障和就業(yè)支出350.55萬元、衛(wèi)生健康支出219.49萬元、住房保障支出201.22萬元、其他支出9.46萬元

(五)關(guān)于遂昌縣財(cái)政2025一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

遂昌縣財(cái)政局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3612.87萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少18.89萬元,下0.5%主要是項(xiàng)目支出的減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)(類)支出2550.61萬元,占70.6%;科學(xué)技術(shù)(類)支出291萬元,占8.1%;社會保障和就業(yè)(類)支出350.55萬元,占9.7%;衛(wèi)生健康(類)支出219.49萬元,占6.0%;住房保障(類)支出201.22萬元,占5.6%

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))1391.7萬元,主要用于在職行政人員經(jīng)費(fèi)支出

2)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))260萬元,主要用于財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)支出

3)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政監(jiān)察(項(xiàng))35萬元,主要用于財(cái)政監(jiān)督和績效評價支出

4一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng))450萬元,主要用于財(cái)政項(xiàng)目審核經(jīng)費(fèi)的支出

5一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))413.91萬元,主要用于在職事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出

6)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出291萬元,主要用于財(cái)政信息化軟件項(xiàng)目維護(hù)的支出。

7社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))176.3萬元主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

8社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))88.15萬元主要用于單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出

9社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))64.66萬元主要用于退休人員節(jié)假日慰問費(fèi)支出。

10社會保障和就業(yè)支出(類)補(bǔ)充道路交通事故社會救助基金(款)交強(qiáng)險罰款收入補(bǔ)助基金支出(項(xiàng))16.00萬元主要用于交強(qiáng)險罰款收入補(bǔ)助基金支出

11社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))5.44萬元,主要用于失業(yè)保險、工傷保險支出。

12)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))147.87萬元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的支出。

13)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))71.62萬元,主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險支出。

14)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))201.22萬元,主要用于在職人員住房公積金單位部分支出

(六)關(guān)于遂昌縣財(cái)政局2025一般公共預(yù)算基本支出情況說明

遂昌縣財(cái)政局2025一般公共預(yù)算基本支出2560.87萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)2163.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)397.86萬元,主要包括:其他工資福利支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出等。

(七)關(guān)于遂昌縣財(cái)政局2025政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

遂昌縣財(cái)政局2025年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款9.46萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加9.46萬元,主要是增加修繕費(fèi)項(xiàng)目的支出。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

其他(類)支出9.46萬元,占100.0%。

3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項(xiàng))9.46萬元,主要用于修繕費(fèi)項(xiàng)目的支出

(八)關(guān)于遂昌縣局2025國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

遂昌縣財(cái)政2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要是本單位兩年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(九)關(guān)于遂昌縣財(cái)政局2025一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

遂昌縣財(cái)政2025“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.31萬元與上年預(yù)算數(shù)持平具體如下:

1.因公出國(境)費(fèi)用根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,2025年安排因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平

2.公務(wù)接待費(fèi):2025年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12.31萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待同級及上級單位出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)工作等公務(wù)活動等支出。持平的主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約、堅(jiān)持過緊日子,嚴(yán)格控制公務(wù)接待的支出

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2025年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平主要是本單位無公務(wù)用車

)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年遂昌縣財(cái)政局本級等1家行政單位以及局屬遂昌縣財(cái)政國庫支付中心及局屬遂昌縣財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算審核中心2家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算83.6萬元,比上年預(yù)算增加1.05萬元,增長1.3%,主要是新增錄用公務(wù)員和事業(yè)人員

2.政府采購情況。

2025年遂昌縣財(cái)政局各單位政府采購預(yù)算總額180.89萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算2.9萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算177.99萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日,遂昌縣財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

4.預(yù)算績效情況說明。

2025年遂昌縣財(cái)政局其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算撥款1052萬元,政府性基金預(yù)算撥款9.46萬元,一級項(xiàng)目4個。同時,將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表,詳見“部門項(xiàng)目支出績效表”

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

14.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

15.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政監(jiān)察(項(xiàng))反映財(cái)政監(jiān)察方面的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

16.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng))反映財(cái)政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

17.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出項(xiàng)反映其他科學(xué)技術(shù)支出以上各項(xiàng)用于科技方面的支出

19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))反映項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)支出(類)補(bǔ)充道路交通事故社會救助基金(款)交強(qiáng)險罰款收入補(bǔ)助基金支出(項(xiàng))反映用于地方政府按照交強(qiáng)險罰款收入補(bǔ)助給道路交通事故社會救助基金的支出。

23.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))反映財(cái)政部門安排公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))反映上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出

26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項(xiàng))反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)

310遂昌縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算公開報表.pdf


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